Типы документов

Реклама

Партнеры

Распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 12.11.2014 N 118 "Об утверждении производственной программы РК "им. Курмангазы" в сфере холодного водоснабжения"



СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 ноября 2014 г. № 118

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РК "ИМ. КУРМАНГАЗЫ" (ОГРН 1023001540836)
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П "О службе по тарифам Астраханской области", протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.11.2014 № 172:
1. Утвердить прилагаемую производственную программу РК "им. Курмангазы" (ОГРН 1023001540836) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2015 год;
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов организаций коммунального комплекса службы по тарифам Астраханской области (Старкова М.В.):
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего Распоряжения в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего Распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.11.2014 № 172 в РК "им. Курмангазы" (ОГРН 1023001540836).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего Распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.11.2014 № 172 в Федеральную службу по тарифам (в том числе в электронном виде).
2.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего Распоряжения в справочно-правовые системы "КонсультантПлюс" ЗАО "ТЕЛЕКОМ-СКИФ" и "Гарант" ООО "Астрахань-Гарант-Сервис".
2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее Распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 12.11.2014 № 172 на сайте службы по тарифам Астраханской области (www.astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2015.

Руководитель
О.Г.ЗВЕРЕВА





Утверждена
Распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 12 ноября 2014 г. № 118

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
РК "ИМ. КУРМАНГАЗЫ" (ОГРН 1023001540836) В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА)
НА 2015 ГОД

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
РК "им. Курмангазы" (ОГРН 1023001540836) 416195, Астраханская область, Володарский район, с. Алтынжар, ул. Клубная, д. 4
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/пер. Театральный, 19/4
Период реализации производственной программы
01.01.2015 - 31.12.2015

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
97.70
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0.00
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
0.00
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
97.70
5
Объем потерь
тыс. куб. м
-
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
97.70
7.1
населению
тыс. куб. м
87.50
7.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
10.20
7.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды, и график их реализации

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Итого
-
-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Итого
-
-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
1
2
3
4

Объем финансовых потребностей
тыс. руб.
1231.70

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателя на период регулирования
1
2
3
4
1.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1.
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год;
(ед./км)
0
2.
Показатели эффективности использования ресурсов:
2.1.
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть.
%
0

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы РК "им. Курмангазы" (ОГРН 1023001540836) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) не проводился в связи с отсутствием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения в истекшем и предыдущем периодах регулирования.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Плановая величина показателя на истекший период регулирования
Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
1
2
3
4
5
1
Объем поднятой воды (насосными станциями)
тыс. куб. м
60.90
68.00

в том числе подземной
тыс. куб. м
-
-
2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
-
-
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
-
-
4
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
-
-
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
60.90
68.00
6
Объем потерь
тыс. куб. м
-
-
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
-
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
60.90
68.00
8.1
населению
тыс. куб. м
29.20
58.00
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
31.70
10.00
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
-
-

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели на истекший период регулирования
Фактические показатели за истекший период регулирования
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
х

х

х

х

х
х

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели на истекший период регулирования
Фактические показатели за истекший период регулирования
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
х

х

х

х

х
х

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-


------------------------------------------------------------------